|
Faktúra |
02012021zš
|
implementácia projektu
|
171,50 |
s DPH |
04.01.2021 |
Advice&Solution |
|
|
|
15.01.2021 |
02.02.2021 |
|
Faktúra |
05012021
|
podpora URBIS
|
180,00 |
s DPH |
04.01.2021 |
MADE |
|
|
|
25.01.2021 |
02.02.2021 |
|
Faktúra |
03012021zš
|
monitorovanie objektu 1.štvrťrok 2021
|
244,80 |
s DPH |
08.01.2021 |
Altys |
|
|
|
02.02.2021 |
02.02.2021 |
|
Faktúra |
01022021zš
|
výstup kopírka
|
62,63 |
s DPH |
02.02.2021 |
TOPICO |
|
|
|
02.02.2021 |
02.02.2021 |
|
Faktúra |
01012021zs
|
hygenický materiál
|
83,04 |
s DPH |
11.01.2021 |
Ille |
|
|
|
25.01.2021 |
02.02.2021 |
|
Faktúra |
02022021
|
plyn základná a materská škola
|
1 628,80 |
s DPH |
02.02.2021 |
Innogy |
|
|
|
02.02.2021 |
02.02.2021 |
|
Faktúra |
03022021
|
výkon zodpovednej osoby
|
46,80 |
s DPH |
02.02.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
02.02.2021 |
|
Faktúra |
|
vyuctovanie plyn vrátenie
|
2 785.92 |
s DPH |
24.01.2019 |
innogy |
|
Mgr.Drahomíra Kotočová |
riaditeľka |
|
24.01.2019 |
|
Zmluva |
OPĽZ/376/2018
|
zmluva o poskytnutí NFP
|
59 477,13 |
s DPH |
20.12.2018 |
MŠVVaŠSR |
|
Mgr.Drahomíra Kotočová |
riaditeľka |
|
15.01.2019 |
|
Faktúra |
04012021zš
|
elektronická registratúra
|
84,00 |
s DPH |
11.01.2021 |
Swan |
|
|
|
25.01.2021 |
02.02.2021 |
|
Faktúra |
|
ochranné pomôcky - respirátory
|
181,00 |
s DPH |
22.02.2021 |
MEPIS HEALTHCARE s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Vlkanová |
|
|
22.02.2021 |
11.03.2021 |
|
Faktúra |
|
čistenie rohoží
|
90,48 |
s DPH |
03.03.2021 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou Vlkanová |
|
|
11.03.2021 |
11.03.2021 |
|
Faktúra |
|
hygenický materiál
|
83,04 |
s DPH |
08.03.2021 |
Ille |
Základná škola s materskou školou Vlkanová |
|
|
11.03.2021 |
11.03.2021 |
|
Faktúra |
|
revízia telocvične
|
141,60 |
s DPH |
08.03.2021 |
EKOTEC s.r.o |
Základná škola s materskou školou Vlkanová |
|
|
11.03.2021 |
11.03.2021 |
|
Faktúra |
|
elektronická registratúra
|
84,00 |
s DPH |
03.03.2021 |
Swan |
Základná škola s materskou školou Vlkanová |
|
|
11.03.2021 |
11.03.2021 |
|
Faktúra |
|
materiál školský klub
|
280,20 |
s DPH |
04.03.2021 |
VIOLETS s.r.o |
Základná škola s materskou školou Vlkanová |
|
|
11.03.2021 |
11.03.2021 |
|
Faktúra |
|
spracovanie mzdovej a personálnej agendy
|
650,00 |
s DPH |
18.02.2021 |
SONJA economy s.r.o |
Základná škola s materskou školou Vlkanová |
|
|
22.02.2021 |
11.03.2021 |
|
Faktúra |
|
vodné, stočné zš 06.-12.2020
|
|
s DPH |
04.01.2021 |
stvps a.s. |
Základná škola s materskou školou Vlkanová |
|
|
|
11.03.2021 |
|
Faktúra |
|
plyn základná a materská škola
|
1 628,80 |
s DPH |
01.03.2021 |
Innogy |
Základná škola s materskou školou Vlkanová |
|
|
04.03.2021 |
11.03.2021 |
|
Faktúra |
|
implementácia projektu
|
206,50 |
s DPH |
31.01.2021 |
Advice&Solution |
Základná škola s materskou školou Vlkanová |
|
|
26.02.2021 |
11.03.2021 |